2月14日至2月21日,公司总经理方菊明、财务总监管红梅、纪委副书记吴倩联合企管部、财务部、纪检监察审计部、工程管理部、人力资源部、物资管理部等部门,对公司各单位2010年各项指标完成情况及2011年打算安排,项目承包责任制签订、兑现、结算等情况,大审计项目管控表填报情况、劳务、分包、材料等的基础管理情况进行了检查。
检查后,公司领导及各部门对检查情况进行了分析总结,形成书面检查报告,对检查中发现的各种问题汇总后通报各单位,督促及时进行整改。基层单位经理、书记、主任经济师、主管会计师(主管会计)及其他对口部门负责人参加了检查。
财务部 沐存莲/报道