2010年7月25日—8月25日,集团对所属各单位上半年的财务工作进行全面的大检查。检查采用单位间交叉检查的方式,由公司财务总监带队的第一检查组对集团内六家单位进行了检查。
检查前夕,公司对所属各单位的财务情况进行了自查自纠,并对自查过程中发现的问题进行认真整改。第三检查组在对公司16家基层单位的财务情况进行细致的检查后,提出了改善公司管理的宝贵意见。
8月23日,第一检查组在公司三楼会议室与六家单位进行意见交流,并签署了检查报告和整改意见书。集团公司财务处处长杨永祥主持会议时强调这次检查极为重要,并对各单位存在的问题提出了解决的方法及未来财务工作的方向。
公司财务部 赵玲娥报道